目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、一般公共预算
(一)收支预算表
(二)收入预算表
(三)支出预算表
(四)财政拨款支出预算表
(五)财政拨款基本支出预算表
(六)“三公”经费预算财政拨款情况统计表
二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。
(二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。
(三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。
(四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。
(五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。
(六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。
(七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
(八)负责全省印刷业的监督管理。
(九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。
(十)负责著作权管理和公共服务,根据授权组织查处涉外的著作权侵权盗版案件。
(十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
(十二)领导吉林人民广播电台、吉林电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。
(按照部门“三定”方案表述)
二、机构设置
根据上述职责,365bet日博网址内设18个机构,分别为:办公室(对外交流合作处)、人事处、财务处、政策法规处、规划发展处、公共服务处、宣传处(电视剧处)、新闻报刊处、电影处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、印刷发行管理处。、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)、数字出版处、反非法和违禁出版物处(省“扫黄打非”工作领导小组办公室)、版权管理处、科技处、保卫处、老干部处。
下设29家预算单位,分别为吉林省广播电影电视局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林人民广播电台、吉林电视台、吉林省广播电视技术中心台、吉林省广播电视六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省广播电影电视局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省广播电影电视局三三一台、吉林省舒兰电视转播台、吉林省扶余转播台、松原中波发射台、吉林省长岭调频电视转播台、通榆广播电视转播台、辽源电视转播台、梅河口市无线转播台、白山无线转播台、白山市电视转播台、白山市临江电视转播台、白山市一五四台、长白朝鲜族自治县电视转播台、长白朝鲜族自治县无线转播台、吉林省网络节目管理中心、吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室、吉林省报刊图书审读办公室、吉林省出版产品质量检测中心、吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站。
第二部分 2016年部门预算表
一、 一般公共预算
收支预算表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
一、财政拨款收入
|
109783.36
|
一般公共服务支出
|
|
财政预算拨款收入
|
19467.56
|
国防支出
|
|
非税收入
|
90315.80
|
公共安全支出
|
|
二、事业收入
|
|
教育支出
|
|
教育收费收入
|
|
科学技术支出
|
|
其他事业收入
|
|
文化体育与传媒支出
|
107140.42
|
三、事业单位经营收入
|
480.00
|
社会保障和就业支出
|
846.10
|
四、上级补助收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1126.83
|
五、附属单位上缴收入
|
|
节能环保支出
|
|
六、其他收入
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
1150.01
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
110263.36
|
本 年 支 出 合 计
|
110263.36
|
上年结余
|
|
结转下年
|
|
部门结余
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
其他结余
|
|
|
|
收 入 总 计
|
110263.36
|
支 出 总 计
|
110263.36
|
收入预算表 单位:万元
科目名称
|
总计
|
本年收入
|
上年结余 |
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计
|
财政预算 拨款收入
|
非税
|
小计
|
教育收费收入
|
其他事业收入 |
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合计
|
110263.36
|
110263.36
|
109783.36
|
19467.56
|
90315.80
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
107140.42
|
107140.42
|
106660.42
|
17386.33
|
89274.09
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
|
新闻出版广播影视
|
107140.42
|
107140.42
|
106660.42
|
17386.33
|
89274.09
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
|
行政运行
|
1862.01
|
1862.01
|
1382.01
|
1382.01
|
|
|
|
|
480.00
|
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
289.00
|
289.00
|
289.00
|
289.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关服务
|
93.77
|
93.77
|
93.77
|
93.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广播
|
15306.57
|
15306.57
|
15306.57
|
4106.14
|
11200.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电视
|
80757.35
|
80757.35
|
80757.35
|
3883.29
|
76874.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电影
|
1278.00
|
1278.00
|
1278.00
|
1278.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
版权管理
|
32.00
|
32.00
|
32.00
|
32.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他新闻出版广播影视支出
|
7521.72
|
7521.72
|
7521.72
|
6322.12
|
1199.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
846.10
|
846.10
|
846.10
|
846.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
2.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1126.83
|
1126.83
|
1126.83
|
582.90
|
543.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保障
|
1126.83
|
1126.83
|
1126.83
|
582.90
|
543.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
140.01
|
140.01
|
140.01
|
140.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗
|
986.82
|
986.82
|
986.82
|
442.89
|
543.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
652.23
|
497.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
652.23
|
497.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
652.23
|
497.78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算表 单位:万元
科目
名称
|
总
计
|
基本支出
|
项目
支出
|
事业单位
经营支出
|
对附属单
位补支出
|
上缴 级
支出
|
|
|
合
计
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
110263.36
|
17824.74
|
15486.01
|
2338.73
|
91958.62
|
480.00
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
107140.42
|
14708.14
|
12369.41
|
2338.73
|
91952.28
|
480.00
|
|
|
|
新闻出版广播影视
|
107140.42
|
14708.14
|
12369.41
|
2338.73
|
91952.28
|
480.00
|
|
|
|
行政运行
|
1862.01
|
1382.01
|
937.62
|
444.39
|
|
480.00
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
289.00
|
|
|
|
289.00
|
|
|
|
|
机关服务
|
93.77
|
57.77
|
52.67
|
5.10
|
36.00
|
|
|
|
|
广播
|
15306.57
|
4482.57
|
3765.25
|
717.32
|
10824.00
|
|
|
|
|
电视
|
80757.35
|
5058.68
|
4444.06
|
614.62
|
75698.67
|
|
|
|
|
电影
|
1278.00
|
|
|
|
1278.00
|
|
|
|
|
版权管理
|
32.00
|
|
|
|
32.00
|
|
|
|
|
其他新闻出版广播影视支出
|
7521.72
|
3727.11
|
3169.81
|
557.30
|
3794.61
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
846.10
|
843.46
|
843.46
|
|
2.64
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
|
|
|
2.64
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
|
|
|
2.64
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1126.83
|
1123.13
|
1123.13
|
|
3.70
|
|
|
|
|
医疗保障
|
1126.83
|
1123.13
|
1123.13
|
|
3.70
|
|
|
|
|
行政单位医疗
|
140.01
|
140.01
|
140.01
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗
|
986.82
|
983.12
|
983.12
|
|
3.70
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算表
单位:万元
科目名称
|
总
计
|
基本支出
|
项目
支出
|
|
合
计
|
人员
经费
|
公用
经费
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
合计
|
109783.36
|
17824.74
|
15486.01
|
2338.73
|
91958.62
|
|
文化体育与传媒支出
|
106660.42
|
14708.14
|
12369.41
|
2338.73
|
91952.28
|
|
新闻出版广播影视
|
106660.42
|
14708.14
|
12369.41
|
2338.73
|
91952.28
|
|
行政运行
|
1382.01
|
1382.01
|
937.62
|
444.39
|
|
|
一般行政管理事务
|
289.00
|
|
|
|
289.00
|
|
机关服务
|
93.77
|
57.77
|
52.67
|
5.10
|
36.00
|
|
广播
|
15306.57
|
4482.57
|
3765.25
|
717.32
|
10824.00
|
|
电视
|
80757.35
|
5058.68
|
4444.06
|
614.62
|
75698.67
|
|
电影
|
1278.00
|
|
|
|
1278.00
|
|
版权管理
|
32.00
|
|
|
|
32.00
|
|
其他新闻出版广播影视支出
|
7521.72
|
3727.11
|
3169.81
|
557.30
|
3794.61
|
|
社会保障和就业支出
|
846.10
|
843.46
|
843.46
|
|
2.64
|
|
行政事业单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
843.46
|
843.46
|
843.46
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
|
|
|
2.64
|
|
其他社会保障和就业支出
|
2.64
|
|
|
|
2.64
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1126.83
|
1123.13
|
1123.13
|
|
3.70
|
|
医疗保障
|
1126.83
|
1123.13
|
1123.13
|
|
3.70
|
|
行政单位医疗
|
140.01
|
140.01
|
140.01
|
|
|
|
事业单位医疗
|
986.82
|
983.12
|
983.12
|
|
3.70
|
|
住房保障支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
住房改革支出
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
住房公积金
|
1150.01
|
1150.01
|
1150.01
|
|
|
|
经济分类科目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
17824.74
|
15486.01
|
2338.73
|
一、工资福利支出
|
9593.90
|
9593.90
|
|
基本工资
|
4010.55
|
4010.55
|
|
津贴补贴
|
3961.00
|
3961.00
|
|
奖金
|
323.87
|
323.87
|
|
社会保障缴费
|
1283.84
|
1283.84
|
|
其他工资福利支出
|
14.64
|
14.64
|
|
二、商品和服务支出
|
2338.73
|
|
2338.73
|
办公费
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610.79
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610.79
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印刷费
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13.66
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13.66
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水电费
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449.25
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449.25
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邮电费
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45.75
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45.75
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取暖费
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152.66
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152.66
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物业管理费
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53.45
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53.45
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差旅费
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220.30
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220.30
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维修(护)费
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51.48
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51.48
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会议费
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18.16
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18.16
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培训费
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138.83
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138.83
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公务接待费
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24.36
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24.36
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工会经费
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185.11
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185.11
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福利费
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5.68
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5.68
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公务用车运行维护费
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233.70
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233.70
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其他和商品和服务支出
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135.55
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135.55
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三、对个人和家庭的补助
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5892.11
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5892.11
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离休费
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453.16
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453.16
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退休费
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3921.93
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3921.93
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抚恤金
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生活补助
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助学金
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住房公积金
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1150.01
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1150.01
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采暖补贴
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363.71
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363.71
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其他对个人和家庭的补助支出
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3.30
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3.30
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“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位:万元
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项 目
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2016年预算数
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比2015年预算数
增减
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增减变化原因说明
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合 计
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258.06
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11.71
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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24.36
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11.71
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规范预算支出科目,将吉林人民广播电台、吉林电视台公务接待费单独核定。
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3、公务用车费
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233.70
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其中:(1)公务用车运行维护费
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233.70
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(2)公务用车购置
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说明:
1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属30个预算单位。
2、“2016年预算数”的实有人员 2086 人,其中:在职人员 1297人,离退休人员 789 人。
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二、政府性基金预算
政府性基金收支总表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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合 计
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基本支出
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项目支出
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收 入 合 计
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620
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支 出 合 计
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620
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620
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国家电影事业发展专项资金
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620
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国家电影事业发展专项资金—资助电影创作发行
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400
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400
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国家电影事业发展专项资金—数字影院建设
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220
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220
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